El cliente retira la mercadería en el taller. No es necesario completar datos de transporte.
Detalle de Mercadería a Entregar
#
Cant.
Descripción del trabajo o material
Acción
Remitos Emitidos
Remito N°
Fecha
Cliente
Transportista
Estado
Conformidad
Acciones
Facturas Pendientes de Cobro
Presupuesto N°
Remito N°
Entrega
Cliente
Monto Total
N° Factura
Vencimiento
Días Restantes
Estado
Cobro (Recibo X)
Acciones
Órdenes de Compra por Pagar a Proveedores
Orden N°
Fecha OC
Proveedor
Monto Total
Vencimiento
Días Restantes
Estado
Pago (Orden de Pago)
Acciones
Historial de Cobros y Pagos
Tipo
Fecha
Cliente / Proveedor
Monto
Documento
Emitir Recibo X
Documento interno de cobranza -- no lleva CAE ni CAI, no reemplaza a la factura ya emitida.
Cliente
Fecha de Emisión
Factura N°
Total Factura
Ya Cobrado
Saldo Pendiente
Importe a Aplicar
Seleccioná un cliente para ver sus facturas pendientes.
Valores Recibidos
Tipo
Monto
Datos adicionales
Total Aplicado a Facturas: $ 0,00
Total Valores Recibidos: $ 0,00
Historial de Recibos X
Recibo N°
Fecha
Cliente
Facturas Imputadas
Total
Acciones
Cheques / Valores en Cartera
Banco
N° Cheque
Fecha Cheque
Monto
Cliente / Recibo de origen
Estado
Acciones
Emitir Orden de Pago
Documento interno de pago a proveedores -- no lleva validez fiscal. No calcula retenciones.
Proveedor
Fecha de Emisión
Orden de Compra N°
Total OC
Ya Pagado
Saldo Pendiente
Importe a Aplicar
Seleccioná un proveedor para ver sus facturas de compra pendientes.
Medios de Pago
Tipo
Monto
Datos adicionales
Total Aplicado a Facturas: $ 0,00
Total Medios de Pago: $ 0,00
Historial de Órdenes de Pago
Orden de Pago N°
Fecha
Proveedor
Facturas Imputadas
Total
Balance y Resumen
Total Vendido$ 0,00
Total Comprado$ 0,00
Resultado$ 0,00
Ventas por Cliente
Cliente
Monto Facturado
% del Total
Compras por Proveedor
Proveedor
Monto Comprado
% del Total
Gráfico ABC de Ventas (por Cliente)
Clientes A: —
Gráfico ABC de Compras (por Proveedor)
Proveedores A: —
Balance de IVA (Débito vs. Crédito Fiscal)
IVA Ventas (Débito Fiscal)$ 0,00
IVA Compras (Crédito Fiscal)$ 0,00
Saldo de IVA$ 0,00
Este cálculo es aproximado — el IVA Ventas se calcula hoy con una tasa fija del 21% en todos los presupuestos, sin discriminar por ítem o cliente (a diferencia de Compras, que sí discrimina). Para un cálculo exacto, consultar con tu contador.
Datos Fiscales de Tornería AZ (Emisor)
Razón Social
Nombre Comercial
CUIT
Condición frente al IVA
Email de Contacto
Teléfono Contacto
Ingresos Brutos (IIBB)
Fecha Inicio Actividades
Dirección Taller
N° de CAI
Vencimiento CAI
N° de CAE
Vencimiento CAE
Punto de Venta (Facturación Electrónica ARCA)
Logo de la Empresa
Subí el logo de tu empresa en formato PNG o JPG. Se mostrará en el menú lateral (arriba a la izquierda) y en el encabezado de presupuestos, órdenes de compra y remitos.
Logo por defecto
Formatos aceptados: PNG o JPG. La imagen se optimiza automáticamente al subirla.
Sección protegida
La conexión a la base de datos (Google Sheets / Apps Script) es información sensible. Ingresá la contraseña de administrador para acceder.
Contraseña
Enlace de Base de Datos (Google Sheets)
Google Apps Script Web App URL
Pega aquí la URL generada al implementar como Aplicación Web el Apps Script en tu planilla. Si está vacía, el sistema guardará todo localmente en este navegador.
Clave Secreta (API Key)
Esta es la protección real: el Apps Script rechaza cualquier pedido que no incluya esta clave exacta, aunque alguien consiga la URL. Generá una clave, guardá la configuración, y después copiá el código de abajo (ya la trae incorporada) a tu Apps Script — tenés que volver a "Implementar > Nueva implementación" cada vez que cambies la clave para que se actualice en el servidor.
⚠️ Mientras esta URL apunte al endpoint de homologación, cualquier CAE obtenido NO tiene validez fiscal real. El ambiente activo lo informa el propio backend en cada respuesta -- esta pantalla no lo decide.
URL del endpoint de facturación (Vercel)
Endpoint serverless ya validado contra ARCA homologación (Spec A). Si está vacío, el botón "Facturar (PRUEBA)" queda deshabilitado.
Secreto del endpoint de facturación
Distinto de la Clave Secreta (API Key) de Google Sheets -- este secreto es independiente y protege solo el endpoint de facturación. Tiene que coincidir con la variable de entorno FACTURACION_API_SECRET configurada en Vercel. Sin este valor, "Facturar (PRUEBA)" va a fallar con "No autorizado".
Guía de Configuración de Google Sheets
Sigue estos pasos para crear y vincular tu base de datos de Google Sheets:
Crea una nueva planilla vacía en tu cuenta de Google Drive.
En el menú superior, haz clic en Extensiones > Apps Script.
Borra el código que aparezca por defecto en el archivo Código.gs.
Copia y pega el código completo de la sección de abajo.
Guarda el proyecto de Apps Script haciendo clic en el icono del disco.
Haz clic en el botón azul Implementar > Nueva implementación (esquina superior derecha).
En el tipo de implementación selecciona Aplicación web (icono de engranaje).
Configura:
Descripción: Conexión Tornería AZ
Ejecutar como: Tú (tu dirección de email)
Quién tiene acceso: Cualquier persona (esto permite que la web local funcione de puente sin iniciar sesión).
Haz clic en Implementar. Te pedirá autorizar permisos de acceso a tu Google Drive para leer/escribir la planilla.
Copia la URL de la aplicación web que termina en /exec y pégala en el recuadro superior. ¡Listo!
Código de Google Apps Script
Cambiar Contraseña de Acceso a esta Sección
Nueva contraseña
Repetir contraseña
Nota: esta contraseña protege el acceso visual a esta sección dentro de la app, guardada solo en este navegador. No reemplaza medidas de seguridad de servidor.
Usuario y Contraseña de Acceso a la App (Login General)
Estas son las credenciales que se piden al abrir la app (pantalla de login). Usalas para dárselas a tu cliente.
Nuevo usuario
Nueva contraseña
Repetir contraseña
Usuario y contraseña por defecto: admin / neonext2024. Cambialos antes de compartir el link con tu cliente. Con Google Sheets conectado, el cambio se centraliza y aplica en todos los dispositivos automáticamente; la clave de fábrica deja de funcionar en cualquiera de ellos en cuanto configurás una propia.
Corrección de Numeración (Solo Administrador)
Usá esto si el cliente ya venía numerando presupuestos, órdenes de compra o remitos por fuera del sistema, para que el próximo documento arranque justo donde corresponde y no se pisen números.
Próximo N° de Presupuesto
Próximo N° de Orden de Compra
Próximo N° de Remito
Esto solo cambia el próximo número a generar — no modifica presupuestos, órdenes o remitos ya guardados.
Agregar Forma de Pago / Cobro
Nombre (Ej: Cheque a 30 días)
Plazo (Días, 0 = Contado)
Formas de Pago Configuradas
Nombre
Plazo (Días)
Acciones
Registrar Vehículo Propio
Ingresá los vehículos de la empresa o del cliente. Podrás seleccionarlos rápidamente al emitir un remito.
Descripción (Ej: Ford F100 Blanca)
Patente
Chofer / Responsable
Vehículos Registrados
Descripción
Patente
Chofer
Acciones
Generando archivo PDF...
✓Mensaje de prueba
Registrar Factura emitida
Número de Factura
Fecha de Factura
Acción sobre cheque
Fecha
Gastos bancarios del rechazo (opcional, informativo)
⚠️ PRUEBA — AMBIENTE DE HOMOLOGACIÓN — SIN VALIDEZ FISCAL
Confirmar Facturación (PRUEBA)
Cliente:
Condición IVA:
Comprobante:
Importe:
Enviando a ARCA homologación... puede tardar unos segundos.